Portal da Transparência

Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 33903900
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 725002
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07852527000193
Nome JOSUE R DA SILVA-ME
Justificativa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E REPOSIÇÃO DE PEÇA NA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Recarga p/ impressora Brother DCP 7065 DN: Toner TN 420/450 1,00 68,00 68,00
Substituição com fornecimento de cilindro (cartucho) - BROTHER 1,00 138,00 138,00
Recarga p/ impressora HP Laser P1102W: Toner CE 285A/85A 6,00 57,00 342,00
Recarga p/ impressora HP Laser P1005: Toner 35A 2,00 57,00 114,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 1512/ HL 1112: Toner 1060 4,00 57,00 228,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 8085 DN: Toner TN 650 2,00 70,00 140,00
Recarga p/ impressora Samsung SCX-4623F: Toner D105S/D105L 8,00 53,00 424,00
Recarga p/ impressora Ricoh 3510: Toner SP 3510 SF 6,00 77,00 462,00
Recarga de tinta p/ impressora HP Deskjet 1000/2050: Cartucho 122 Preto 8,00 15,00 120,00
Total da Autorização em R$ 2.036,00