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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2320
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 731003
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 63321772000145
Nome AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
Justificativa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
BATERIA 90 REF. A95854002001 1,00 770,88 770,88
CORREIA ALTERNADOR REF. 903450801950 1,00 132,00 132,00
RETENTOR REF. 01997BRO 1,00 114,40 114,40
ROLAMENTO REF. 104948110 1,00 413,60 413,60
TENSOR CORREIA ALTERNADOR REF. 3967188 1,00 836,00 836,00
Total da Autorização em R$ 2.266,88