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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 33903900
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1204016
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07852527000193
Nome JOSUE R DA SILVA-ME
Justificativa PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Substituição com fornecimento de Rolo de Fusão (SANSUNG SCX) 3,00 174,00 522,00
Substituição com fornecimento de Rolo de Pressão (SANSUNG SCX) 2,00 138,00 276,00
Recarga p/ impressora Ricoh 3510: Toner SP 3510 SF 7,00 77,00 539,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 1512/ HL 1112: Toner 1060 5,00 57,00 285,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 8112/8512 DN: Toner TN 3302/3382/3332 3,00 70,00 210,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 8085 DN: Toner TN 650 4,00 70,00 280,00
Limpeza completa da impresso (JATO DE TINTA) 3,00 70,00 210,00
Substituição com fornecimento de lâmina dosadora (BROTHER) 3,00 69,00 207,00
Total da Autorização em R$ 2.529,00