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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1103007
Data de emissão 03/11/2020
Valor 207,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***412033**
Dados do Credor
Nome do Credor C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ ***528730002**
Endereço R SOA JOAO, 967, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/12/2020 9 207,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/12/2020 207,00