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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 726001
Data de emissão 26/07/2021
Valor 160,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***491473**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDRESSA CALISTA BARROS
CPF/CNPJ ***762493**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64180000
Cidade ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA INDICADO. MOTIVO: PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ERSTADO PARA ENTREGA E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, BEM COMO SOLICITACAO DE NOVAS CEDULAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/07/2021 9 160,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/07/2021 160,00