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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2320
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 15
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 5236
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12360289000139
Nome POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PRETOLEO, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES MEIO.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
GASOLINA COMUM LITRO 501,67 2,99 1.500,00
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO 3.281,85 2,47 8.106,18
Total da Autorização em R$ 9.606,18