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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2161
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 6132
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12360289000139
Nome POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
GASOLINA COMUM LITRO 3.420,73 2,99 10.227,99
Total da Autorização em R$ 10.227,99