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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2161
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 6131
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12360289000139
Nome POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO 2.588,24 2,47 6.392,96
Total da Autorização em R$ 6.392,96