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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 3390390000
Fonte de Recurso 04
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 5
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 73726333000176
Nome STS IMFORMÁTICA LTDA-EPP
Justificativa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE(SISTEMA). REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Gestor de Cargos e Salários - GCS 1,00 1.375,00 1.375,00
Gestor de Trâmite de Processos - GTP 1,00 1.375,00 1.375,00
Nota Fiscal Eletrônica 1,00 1.375,00 1.375,00
Gestor de Tributos Municipais - GTM 1,00 1.375,00 1.375,00
Total da Autorização em R$ 5.500,00