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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2202
Elemento de Despesa 3390360000
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 305001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 35119721320
Nome FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
Justificativa SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA;

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Lavagem de Ônibus incluindo lubrificação, pulverização e aspiração. 6,00 150,00 900,00
Total da Autorização em R$ 900,00